Número do contrato
9327311
Objeto do contrato
Prestação de serviços de suporte técnico em in ...
Ano do empenho
2024
Número do empenho
191
Código do item
60518
Item do serviço
CENTRAL DE ATENDIMENTO A USUARIOS E SUPORTE TECNIC ...
Número do item do processo
1
Valor de despesa empenhada
282.729,40
Valor de despesa líquida
282.729,39
Saldo de empenho
0,01