Número do contrato
9388728
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DA AGÊN ...
Ano do empenho
2024
Número do empenho
1077
Código do item
645737
Item do serviço
ANTI-SOROS - TIPO: ANTI-HUMANO (ANTI-GAMA); FINALI ...
Número do item do processo
5
Valor de despesa empenhada
339,00
Valor de despesa líquida
339,00
Saldo de empenho
0,00