Número do contrato
9428220
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA AGÊNCIA TR ...
Ano do empenho
2024
Número do empenho
1984
Código do item
484903
Item do serviço
ANTI-SOROS - TIPO: ANTI-A; FINALIDADE: TIPAGEM SAN ...
Número do item do processo
5
Valor de despesa empenhada
927,00
Valor de despesa líquida
618,00
Saldo de empenho
309,00