Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3023
Código do item
285641
Item do serviço
AMIDO - MATERIA-PRIMA: MILHO;
Número do item do processo
16
Valor de despesa empenhada
944,00
Valor de despesa líquida
944,00
Saldo de empenho
0,00