Número do contrato
9436989
Objeto do contrato
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO GRÁFICO, DIAG ...
Ano do empenho
2024
Número do empenho
12
Código do item
19925
Item do serviço
SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA
Número do item do processo
3
Valor de despesa empenhada
90.592,41
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
90.592,41