Número do contrato
9472439
Objeto do contrato
aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
2952
Código do item
111783
Item do serviço
CONFECCAO DE PLACAS DE ACRILICO TRANSPARENTE, ESPE ...
Número do item do processo
4
Valor de despesa empenhada
3.784,00
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
3.784,00