Número do contrato
9473314
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR D ...
Ano do empenho
2025
Número do empenho
3448
Código do item
459852
Item do serviço
AGAR CLED - APRESENTACAO: EM PLACAS DE PETRI DESCA ...
Número do item do processo
15
Valor de despesa empenhada
1.264,00
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
1.264,00