Número do contrato
9480667
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
3945
Código do item
284440
Item do serviço
GELATINA - APRESENTACAO: PO; SABOR: MORANGO;
Número do item do processo
64
Valor de despesa empenhada
159,56
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
159,56