Número do contrato
9480667
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
3945
Código do item
285528
Item do serviço
FARINHA - MATERIA-PRIMA: MANDIOCA;
Número do item do processo
16
Valor de despesa empenhada
426,00
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
426,00