Número do contrato
9480667
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
3945
Código do item
285587
Item do serviço
FARINHA - MATERIA-PRIMA: AVEIA;
Número do item do processo
34
Valor de despesa empenhada
135,60
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
135,60