Número do contrato
9318132
Objeto do contrato
aquisição de ITENS DE CONSUMO DE MATERIAIS HIDR� ...
Ano do empenho
2022
Número do empenho
1038
Código do item
99775
Item do serviço
TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; BITOLA: 1/2 PO ...
Número do item do processo
33
Valor de despesa empenhada
3.798,00
Valor de despesa líquida
3.798,00
Saldo de empenho
0,00