Número do contrato
9318132
Objeto do contrato
aquisição de ITENS DE CONSUMO DE MATERIAIS HIDR� ...
Ano do empenho
2022
Número do empenho
1038
Código do item
584401
Item do serviço
TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO; BITOLA: 1 ...
Número do item do processo
26
Valor de despesa empenhada
7.480,50
Valor de despesa líquida
7.480,50
Saldo de empenho
0,00