Número do contrato
9318132
Objeto do contrato
aquisição de ITENS DE CONSUMO DE MATERIAIS HIDR� ...
Ano do empenho
2022
Número do empenho
1038
Código do item
1001868
Item do serviço
TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METAL CROMADO; BITOLA: 1 ...
Número do item do processo
23
Valor de despesa empenhada
5.067,00
Valor de despesa líquida
5.067,00
Saldo de empenho
0,00