Número do contrato
9337887
Objeto do contrato
Aquisição de utensílios, bem comum para o servi ...
Ano do empenho
2022
Número do empenho
2245
Código do item
874230
Item do serviço
JARRA - MATERIA-PRIMA: VIDRO TRANSPARENTE; DETALHE ...
Número do item do processo
4
Valor de despesa empenhada
482,00
Valor de despesa líquida
482,00
Saldo de empenho
0,00