Número do contrato
9276359
Objeto do contrato
Serviços de Suporte Técnico Em Informática, Mod ...
Ano do empenho
2024
Número do empenho
805
Código do item
60518
Item do serviço
CENTRAL DE ATENDIMENTO A USUARIOS E SUPORTE TECNIC ...
Número do item do processo
1
Valor de despesa empenhada
130.109,52
Valor de despesa líquida
130.109,52
Saldo de empenho
0,00