Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3023
Código do item
1036793
Item do serviço
CHOCOLATE - APRESENTACAO: GRANULADO PARA COBERTURA ...
Número do item do processo
56
Valor de despesa empenhada
86,80
Valor de despesa líquida
86,80
Saldo de empenho
0,00