Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3989
Código do item
284440
Item do serviço
GELATINA - APRESENTACAO: PO; SABOR: MORANGO;
Número do item do processo
19
Valor de despesa empenhada
519,80
Valor de despesa líquida
519,80
Saldo de empenho
0,00