Número do contrato
9428220
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA AGÊNCIA TR ...
Ano do empenho
2025
Número do empenho
408
Código do item
306380
Item do serviço
POLIETILENOGLICOL - IDENTIFICACAO: ADITIVO EM UM M ...
Número do item do processo
2
Valor de despesa empenhada
874,80
Valor de despesa líquida
874,80
Saldo de empenho
0,00