Número do contrato
9428220
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA AGÊNCIA TR ...
Ano do empenho
2025
Número do empenho
408
Código do item
645737
Item do serviço
ANTI-SOROS - TIPO: ANTI-HUMANO (ANTI-GAMA); FINALI ...
Número do item do processo
7
Valor de despesa empenhada
1.033,80
Valor de despesa líquida
1.033,80
Saldo de empenho
0,00