Número do contrato
9428220
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA AGÊNCIA TR ...
Ano do empenho
2025
Número do empenho
408
Código do item
1058940
Item do serviço
ANTI-SOROS - TIPO: FENOTIPAGEM SANGUINEA; FINALIDA ...
Número do item do processo
4
Valor de despesa empenhada
618,00
Valor de despesa líquida
618,00
Saldo de empenho
0,00