Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
417
Código do item
324914
Item do serviço
ACHOCOLATADO - APRESENTACAO: PO;
Número do item do processo
14
Valor de despesa empenhada
781,00
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
781,00