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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
417
Código do item
1036793
Item do serviço
CHOCOLATE - APRESENTACAO: GRANULADO PARA COBERTURA ...
Número do item do processo
56
Valor de despesa empenhada
43,40
Valor de despesa líquida
43,40
Saldo de empenho
0,00