Número do contrato
9439928
Objeto do contrato
Aquisição de Materiais de Consumo para o Laborat ...
Ano do empenho
2025
Número do empenho
489
Código do item
477605
Item do serviço
REAGENTE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - APRESENTACAO: ...
Número do item do processo
17
Valor de despesa empenhada
1.481,85
Valor de despesa líquida
1.481,85
Saldo de empenho
0,00