Visualizar item do empenho
Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
856
Código do item
285528
Item do serviço
FARINHA - MATERIA-PRIMA: MANDIOCA;
Número do item do processo
22
Valor de despesa empenhada
602,00
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
602,00