Número do contrato
9428220
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA AGÊNCIA TR ...
Ano do empenho
2025
Número do empenho
1150
Código do item
549312
Item do serviço
ANTI-SOROS - TIPO: ANTI-D; FINALIDADE: TIPAGEM SAN ...
Número do item do processo
3
Valor de despesa empenhada
602,40
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
602,40