Número do contrato
9428220
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA AGÊNCIA TR ...
Ano do empenho
2025
Número do empenho
1150
Código do item
1058940
Item do serviço
ANTI-SOROS - TIPO: FENOTIPAGEM SANGUINEA; FINALIDA ...
Número do item do processo
4
Valor de despesa empenhada
103,00
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
103,00