Número do contrato
9437113
Objeto do contrato
COMPRA DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS.
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3560
Código do item
1370928
Item do serviço
CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACA ...
Número do item do processo
64
Valor de despesa empenhada
19.778,00
Valor de despesa líquida
19.778,00
Saldo de empenho
0,00