Número do contrato
9428220
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA AGÊNCIA TR ...
Ano do empenho
2025
Número do empenho
1806
Código do item
484920
Item do serviço
ANTI-SOROS - TIPO: ANTI-B; FINALIDADE: TIPAGEM SAN ...
Número do item do processo
9
Valor de despesa empenhada
618,00
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
618,00