Número do contrato
9276359
Objeto do contrato
Serviços de Suporte Técnico Em Informática, Mod ...
Ano do empenho
2022
Número do empenho
4121
Código do item
60518
Item do serviço
CENTRAL DE ATENDIMENTO A USUARIOS E SUPORTE TECNIC ...
Número do item do processo
1
Valor de despesa empenhada
20.284,42
Valor de despesa líquida
20.284,42
Saldo de empenho
0,00