Número do contrato
9276359
Objeto do contrato
Serviços de Suporte Técnico Em Informática, Mod ...
Ano do empenho
2023
Número do empenho
211
Código do item
60518
Item do serviço
CENTRAL DE ATENDIMENTO A USUARIOS E SUPORTE TECNIC ...
Número do item do processo
1
Valor de despesa empenhada
124.672,63
Valor de despesa líquida
124.672,63
Saldo de empenho
0,00